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发票冲红是对之前开的发票有误或因为其它原因需要更正,需重新开具发票进行账目调整。
开票操作流程:
获取税局红字发票通知单
销售方需要申请开具红字专用发票的,销售方应向主管税务机关提交申请单;销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单;销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用发票;
当购买方需要开具红字发票的,需要由购买方去申请,申请方法同上。只是需要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方,让销售方开具红字专用发票。
首先进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击"负数";
会弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步;
然后填入需要红冲的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步;
在弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动填入发票信息;
然后将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。
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