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营改增后税控盘全额抵扣如何申报处理呢,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
营改增后税控盘全额抵扣如何申报处理呢?
答:对于税控盘全额抵扣的申报处理,主要是以下两种情况:
1、小规模纳税人
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,还应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。
2、一般纳税人
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”。
当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
营改增后税控盘全额抵扣的申报处理是什么样的,看完了上述小编的整理分析后您应该也清楚了。更多会计干货,您也可以观看数豆子的免费视频哦。
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