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财政预算外往来资金怎么做帐,如果不太了解没有关系,本文数豆子搜集整理了相关信息,请大家参考。
财政预算外往来资金怎么做帐?
“预算外暂存”属于资金来源类帐户,用来核算临时发生的预算夕啦付、暂存款项。收(贷)方,记发生数;付(借)方,记清理收回数或退转数。余额,在收(贷)方,反映尚未结清的预算外暂存、应付款数。
“预算外暂付”属于资金运用类帐户,用来核算各级财政机关对各项预算夕帜款单位临时发生的急需借款。付(借)方,记借出数;收(贷)方记收回数或转作“预算外拨款”、“预算外支出”数。余额,在付(借)方,反映尚未结清的预算外暂付、应收款数。
对上述往来款项应及时清理,年终原则上没有余额。
假定某市财政总会计发生如下会计事项:
①收到外市财政局汇来代管款项80000元。根据代管协议及收帐通知填制记帐凭单,会计分录为:
收(借):预算夕啸嗽80000
收(贷):预算夕阶存80000.
②将上述代管款项拨付给某企业作为科技三项费用,款项为40000元。根据付款通知填制记帐凭单,会计分录为:
付(借):预算外暂存40000
付(贷):预算外存款40000
③根据本市所属某预算外企业的申请,借给临时急需的生产周转借款70000。根据批准的文件及付款凭证填制记帐凭单.会计分录为:
付(借):预算外暂付70000
付(贷):预算外存款70000
④将预算外资金84000元借给市环卫局。根据批文和付款凭证填制记帐凭单,会计分录为:
付(借):预算夕阶
付84000付(贷):预算外存款84000
⑤市属某预算外企业归还向市财政局的借款70000元。根据收款通知填制记帐凭单,会计分录为:
收(借)真预算外存款70000
收(贷):预算外暂付70000
⑥经研究决定,将原借给市环卫局的借款60000元抵作对该局的预算夕帜款。根据批准的文件填制记帐凭单,会计分录为:
付(借):预算外拨款60000
收(贷):预算外暂付60000
⑦经研究决定,将原借给市环卫局借款中剩余的24000元转作对该局的科技三项费用拨款。根据批文填制记帐凭单,会计分录为:
付(借):预算外支出24000
收(贷):预算外暂付24000
⑧将原代管的本市所属某单位的款项15000元转作应上交本市的预算外收入。市总会汁根据有关凭证填制记帐凭单,会计分录为:
付(借):预算外暂存15000
收(贷):预算外收入15000
往来户资金结余财政集中时会计分录怎么做?
行政单位年底结余会计分录:
结余(总帐)帐户,核算行政单位各项收支相抵后的累计余额,余额一般在贷方,反映单位滚存结余。。
①年终将“拨入经费”(不含预拨下年经费)、“预算外资金收入”和“其他收入”科目的余额转入结余的贷方,
借:拨入经费(不含专款)
贷:结余预算外资金收入
其他收入
②将“经费支出”(不含预拨下年经费)、“拨出经费”和“结转自筹基建”科目的余额转入结余的借方,
借:结余
贷:经费支出(不含专款)
拨出经费(不含专款)
结转自筹基建
有专项资金的单位应将结余分为经常性结余和专项结余进行明细核算。
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