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合作研究开发项目研发费用该怎么入账,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
合作研究开发项目研发费用该怎么入账?
答:对于合作研究开发项目研发费,有两个阶段可以讨论:
一、研究阶段(无形资产准则规定:研究阶段的支出全部费用化)
1相关费用发生时
借:研发支出 -- ××项目(材料费、人工费、水电费、租赁费、利息支出等)
贷:库存现金(银行存款、应付职工薪酬、原材料等)
2购置资产
借:固定资产 -- ××资产(购买不用安装的设备)
贷:库存现金(银行存款)
3期末结转
借:管理费用 -- 研究与开发费
贷:研发支出 -- ××项目(材料费、人工费、水电费、租赁费、利息支出等)
二、开发阶段(符合无形资产确认条件的支出应资本化即形成资产,否则应费用化)
1相关费用发生时
借:研发支出 -- ××项目(材料费、人工费、水电费、租赁费、利息支出等)
固定资产 -- ××资产(购买不用安装的设备)
贷:库存现金(银行存款、应付职工薪酬、原材料等)
2开发项目完工时
借:无形资产 -- ××资产(资本化部分)
管理费用 -- 研究与开发费(费用化部分)
贷:研发支出 -- ××项目(材料费、人工费、水电费、租赁费、利息支出等)
值得一提的是,企业在计算加计扣除的研发费用时,应扣减已按《通知》规定归集计入研发费用,但在当期取得的研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入;不足扣减的,允许加计扣除的研发费用按零计算。
企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,研发费用中对应的材料费用不得加计扣除。
看完了数豆子的文章,对于合作研究开发项目研发费用的入账方法,您现在清楚了吗?如果您还有什么疑问的话,可以问一下我们的会计老师。
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