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增值税进项销项递减分录怎么做,关于增值税的问题一直是各位会计们关注的,本文数豆子为大家整理了相关内容,一起来看看。
增值税进项销项递减分录怎么做
答:一般纳税人在月末时把当月所有进项、进项转出、销项税额全部转入应交税费/应交增值税/未交增值税科目里,这样就可以体现当月需要缴纳多少增值税了;
会计分录为:
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/进项税额
借:应交税费/应交增值税/销项税额
贷:应交税费/应交增值税/未交增值税
再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为:
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/已交税金
当月缴纳当月增值税时会计分录:
借:应交税费/应交增值税/已交税金
贷:银行存款
以上“增值税进项销项递减分录怎么做”的相关内容就介绍到这里了,如果你们还有什么其他想要咨询的问题,可以来我们的数豆子咨询提问,我们将第一时间为你解答!
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