内部审计监督发挥的作用

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内部审计像人体的白细胞,在肌体内部建立自我完善、健康发展的免疫机制。内部审计在促进重大经济决策、防范风险、防止损失浪费、规范财务管理、加强内控制度建设、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

(一)、是有助于查错防弊,进一步规范内部财务管理。近年来,财政对行政事业单位实行收支两条线管理、部门预算管理、国库集中支付管理、政府采购管理等一系列管理,给行政事业单位的财权上了一道道“紧箍咒”,通过进行有效的内部审计,能够发现经济活动中存在的错误,确保入账资料真实、准确、及时、合理、合法,从而进一步规范单位内部财务管理。

(二)、是有助于保障国有资产安全,有效防止国有资产流失。在行政事业单位中,一直以来都存在着不规范的利用国有资产出租、投资行为,导致国有资产收益流失,通过内部审计,能够对资产状况做到心中有数,提高资产的使用效率,确保国有资产的保值增值,有效防止国有资产流失。

(三)、是有利于建立健全内部控制制度,推动各单位廉政建设。目前,部分单位内部控制制度不健全、作用不明显,影响了工作效率和效果。通过加强内部审计,可以监督单位内控制度是否健全、是否执行,发现内控薄弱环节,帮助单位营造控制环境,成为内部控制过程设计顾问。四是有利于提高资金使用效益。财政资金效益不高一直是困扰行政事业单位的一个普遍问题。通过对单位经费使用情况的检查和分析,可以及时发现资金使用中不合理现象,促使各单位加强资金管理,单位节约开支,提高资金使用效益。

内部审计是企业内部控制体系的重要组成部分,随着企业规模的扩大及经营管理的日益复杂化,建立独立的、专业化的内部审计已成为现代企业实现组织目标的重要保证。为此,必须随管理技术与手段的深化而拓展内部审计的工作范围,完善其组织结构与监督程序,以健全国有企业内部审计监督控制体系。

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