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差旅费冲销如何做账,在会计行业经常会遇到此类问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
差旅费冲销如何做账?
通常是管理费用和销售费用,如果是拿回来发票直接报销。
借:管理费用/销售费用
贷:现金或银行存款
如果是预支的差旅费,就是两笔。
借:其他应收款-XX
贷:现金/银行存款
拿回发票差旅费冲销时,再做
借:管理/销售费用-差旅费
贷:其他应收款-XX
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差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
差旅费的报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
以上就是小编为大家介绍的差旅费冲销如何做账的全部内容,简单的来说就是记在其他应收款冲销
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